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年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
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2020-05-19
想問(wèn)下老師 我4月份開(kāi)了張16%點(diǎn)的銷(xiāo)售正數(shù)發(fā)票和一張銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
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2019-05-12
外貿(mào)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2018-11-15
小規(guī)模企業(yè)自行開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專(zhuān)用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專(zhuān)票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷(xiāo)售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)保存過(guò)了。
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2019-11-13
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬(wàn),本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬(wàn),這1萬(wàn)是9月份1到15號(hào)交,申報(bào)表這1萬(wàn)怎么填
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2017-08-28
老師,問(wèn)下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒(méi)有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
老師1季度有代開(kāi)的發(fā)票和無(wú)票收入,我在填附加稅報(bào)表的時(shí)候增值稅填代開(kāi)的增值稅金額還是填代開(kāi)加無(wú)票的增值稅金額
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2020-04-14
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模只要本季度沒(méi)有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對(duì)嗎?
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2023-10-17
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車(chē),新增產(chǎn)能如何填寫(xiě),是填寫(xiě)汽車(chē)的價(jià)值嗎
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2019-08-06
你好,銷(xiāo)售額未達(dá)到10萬(wàn)免值稅,填的第10欄,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤代碼XGMPB01,說(shuō)當(dāng)前報(bào)的專(zhuān)用發(fā)票含稅務(wù)銷(xiāo)售合計(jì)為0。可是表格只有,增值稅減免稅務(wù)申報(bào)明細(xì)表(這個(gè)一直申報(bào)都沒(méi)填)和小規(guī)模納稅人主表,這是怎么回事
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2020-01-08