
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬(wàn),本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬(wàn),這1萬(wàn)是9月份1到15號(hào)交,申報(bào)表這1萬(wàn)怎么填
答: 按1萬(wàn)元應(yīng)稅處理,與預(yù)繳的增值稅沒(méi)有關(guān)系。預(yù)繳的增值稅是按項(xiàng)目進(jìn)行清算的款
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬(wàn)?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫(xiě)本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬(wàn)元的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我5月份開(kāi)票需預(yù)繳增值稅1萬(wàn),因?yàn)槭怯?jì)提,在6月初申報(bào)5月份的賬時(shí),增值稅申報(bào)表填寫(xiě)期末未交1萬(wàn),本期應(yīng)補(bǔ)1萬(wàn)。等7月初申報(bào)6月賬時(shí),會(huì)有期初未交1萬(wàn),填寫(xiě)本期繳納上期1萬(wàn),這樣對(duì)吧?
答: 處理是對(duì)的,同學(xué)

