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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-03-11 09:05

是的,需要填寫本期繳納上期應納稅額7萬元的。

王翠翠 追問

2019-03-11 09:08

那我沒填,自己是不改不了得去稅務局改啊

張艷老師 解答

2019-03-11 09:12

您要是沒填寫這個欄次,您的稅款是要多繳納的。您是多交了嘛?

王翠翠 追問

2019-03-11 09:13

沒有多交啊

王翠翠 追問

2019-03-11 09:15

老師看一下,能看清嗎?69244.49已經交了

張艷老師 解答

2019-03-11 09:17

那不對的,既然申報表本期繳納上期應納稅額沒有自動帶數的話,根據申報表計算步驟,您是應該多交稅款的。 
您再確認一下,第30行本期繳納上期應納稅額,是否自動帶數。

王翠翠 追問

2019-03-11 09:21

不是自動帶入的,現在因為沒填那個數,報表上期末未交稅額那就還有這個數的,形成欠稅了

張艷老師 解答

2019-03-11 09:28

建議您到稅局大廳做一下更正申報。

王翠翠 追問

2019-03-11 11:59

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-03-11 12:10

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利。

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相關問題討論
是的,需要填寫本期繳納上期應納稅額7萬元的。
2019-03-11 09:05:42
是的,8月申報7月增值稅的時候30欄填寫7月份繳納的6月增值稅1萬
2021-08-03 18:21:54
同學你好 對的 是這樣的
2022-09-08 14:38:12
你好,是的,
2020-03-31 23:27:22
是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報表的“本期繳納上期應納稅額”這一欄里。 增值稅申報表中的“期初未交增值稅”這一項通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應納稅額”則是用于記錄本期實際繳納的、對應于上期應繳但未繳的增值稅額。 在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報表的“期初未交增值稅”一項中顯示出來。當您在2月份實際繳納了這部分稅款后,您應該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應納稅額”這一欄中,以反映您已經完成了對上期未繳稅款的補繳。
2024-05-09 15:03:26
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