
增值稅一般納稅人申報表主表,比如我1月份應交增值稅7萬,申報的時候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數,本期繳納上期應納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應納稅額7萬元的。
一般納稅人,增值稅報表,主表,第30行本期繳納上期應納稅額是啥意思啊?我6月份應交增值稅稅款1萬元,7月份銀行扣款1萬元,那我8月初報增值稅報表時,這一欄次應該填1萬?
答: 是的,8月申報7月增值稅的時候30欄填寫7月份繳納的6月增值稅1萬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
答: 你好,是的,
老師 一般納稅人7月份有應交增值稅,8月份繳納了,增值稅申報表沒有填繳納的數,10月份才發(fā)現報表上有未交的增值稅,能把8月份交的稅在10月份申報的時候填上數,變成沒有要交的稅嗎?
老師,在填寫國稅增值稅申報表主表的時候,現在11月份填寫10月份的申報表里第30行的“本期繳納上期應納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
老師,請問下,我5月份開票需預繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應補1萬。等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師


王翠翠 追問
2019-03-11 09:08
張艷老師 解答
2019-03-11 09:12
王翠翠 追問
2019-03-11 09:13
王翠翠 追問
2019-03-11 09:15
張艷老師 解答
2019-03-11 09:17
王翠翠 追問
2019-03-11 09:21
張艷老師 解答
2019-03-11 09:28
王翠翠 追問
2019-03-11 11:59
張艷老師 解答
2019-03-11 12:10