
老師,從國稅代開的發(fā)票,代交的稅費(fèi)有增值稅,稅金及附加,增值稅直接做應(yīng)交增值稅---未交稅金?稅費(fèi)附加需要計(jì)提嗎?
答: 你好,增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算 附加稅需要計(jì)提的
小規(guī)模代開專票,附加稅隨增值稅,增值稅交了,附加稅有什么優(yōu)惠,代開不含稅金額16281.55
答: 你好,附加稅有的地方可以減半的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師1季度有代開的發(fā)票和無票收入,我在填附加稅報(bào)表的時候增值稅填代開的增值稅金額還是填代開加無票的增值稅金額
答: 填代開加無票的增值稅金額 合計(jì)這個實(shí)際交增值稅這個填寫


李銘君 追問
2020-04-14 16:46
maize老師 解答
2020-04-14 16:53
李銘君 追問
2020-04-14 16:59
maize老師 解答
2020-04-14 17:06