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這個(gè)季度增值稅降到1%,我這個(gè)月收入28萬(wàn),填進(jìn)系統(tǒng)自動(dòng)生成增值稅8千多,按3%計(jì)算的,那我增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫
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2020-04-01
現(xiàn)在月銷售額低于3萬(wàn)元, 免交增值稅,那我是銀行直接劃帳的,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2015-01-03
老師這是什么意思啊。,進(jìn)項(xiàng)在借方。。還有轉(zhuǎn)出多交增值稅什么的,,,。在貸方。。。減免稅款啥的。。。
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2019-01-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模開專票不能享受月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元免交增值稅的政策吧?
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)民辦高中要交增值稅嗎? 免稅的話是填在納稅申報(bào)表的哪一欄呢?是填在這里嗎?
1/1285
2023-03-01
自產(chǎn)的鮮奶經(jīng)過(guò)加工成盒裝純牛奶后增值稅交稅還是免稅呀,有沒有稅務(wù)政策支撐
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2019-03-01
例如,我公司代理進(jìn)口免征增值稅A貨物:我公司收到委托方10萬(wàn)歐元,我公司代為支付給供應(yīng)商實(shí)際為8萬(wàn)歐元,則: 1、差價(jià)2萬(wàn)歐元是作為代理費(fèi)收入是嗎?并開具6%稅率的增值稅發(fā)票對(duì)嗎? 2、我公司收到委托方10萬(wàn)歐元、代為支付給供應(yīng)商8萬(wàn)歐元,會(huì)計(jì)分錄怎么做??? 謝謝!
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2022-05-17
老師好,麻煩問(wèn)下小規(guī)模公司,開了部分專票,部分普票,在一季度時(shí)已經(jīng)超了45萬(wàn)總額,需要繳納增值稅,但是給結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外u收入-增值稅減免了,4月交了增值稅了,這個(gè)怎么轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2022-07-10
你好,我公司本月需要繳納增值稅5萬(wàn),其中能享受退役士兵增值稅減免3000元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2024-08-28
你好,之前有報(bào)過(guò)稅 那公司現(xiàn)在沒有營(yíng)運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問(wèn)題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
老師,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時(shí),如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中去,也就是說(shuō)如何做會(huì)計(jì)分錄,是紅沖嗎?
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2021-11-11
每月末是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng) 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目?還是說(shuō)不轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的?
1/513
2017-08-12
老師,我補(bǔ)交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸什么?
1/326
2020-02-25
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/1080
2017-11-13
月末,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”;那如果進(jìn)項(xiàng)大天銷項(xiàng),該如何處理呢?
2/621
2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
1/2232
2017-04-27
老師好:我想問(wèn)一下月底為什么要把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅中,這不還是在應(yīng)交稅金這個(gè)科目嗎?意義在哪?不理解
1/251
2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應(yīng)交稅費(fèi),并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個(gè)二級(jí)科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會(huì)計(jì)上的要求形式,看上去比較正規(guī)對(duì)嗎?是不是這么理解?
1/179
2022-12-11
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個(gè)科目有啥區(qū)別呢?
4/871
2021-02-23