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現(xiàn)在月銷售額低于3萬元, 免交增值稅,那我是銀行直接劃帳的,請問會計分錄怎么做
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2015-01-03
老師這是什么意思啊。,進項在借方。。還有轉(zhuǎn)出多交增值稅什么的,,,。在貸方。。。減免稅款啥的。。。
4/587
2019-01-19
請問民辦高中要交增值稅嗎? 免稅的話是填在納稅申報表的哪一欄呢?是填在這里嗎?
1/1285
2023-03-01
個人獨資企業(yè)小規(guī)模開專票不能享受月銷售額不超過10萬元免交增值稅的政策吧?
1/1949
2019-05-08
自產(chǎn)的鮮奶經(jīng)過加工成盒裝純牛奶后增值稅交稅還是免稅呀,有沒有稅務(wù)政策支撐
1/5192
2019-03-01
每月末是不是要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項/銷項 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目?還是說不轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的?
1/513
2017-08-12
老師,我補交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸什么?
1/326
2020-02-25
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應(yīng)交稅費-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/1080
2017-11-13
月末,增值稅銷項大于進項,進行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”;那如果進項大天銷項,該如何處理呢?
2/621
2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
1/2232
2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅中,這不還是在應(yīng)交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
1/251
2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應(yīng)交稅費,并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
1/179
2022-12-11
老師,你好!請問一下,應(yīng)交稅費--未交增值稅、應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
4/871
2021-02-23
應(yīng)交稅費下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結(jié)轉(zhuǎn)??就走平就行?
1/768
2020-12-18
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅嗎?
1/7195
2019-08-22
應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
4/2573
2022-03-11
老師,這樣正常嗎?我把應(yīng)交增值稅科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應(yīng)交稅費期末余額應(yīng)該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
1/646
2019-06-10
你好,之間進行抵扣多了。后面進行轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時我做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進行稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費事。應(yīng)交稅費-未交增值稅沖零。 目前:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出這個仍留了這個余額在借方。這樣是對的嗎
6/706
2020-03-17
年底結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
1/538
2023-01-13
老師我想問下,上次我問的這個問題,您說最后跟本月實際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
2/499
2019-11-07
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