国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

    <li id="y88ck"><tbody id="y88ck"></tbody></li>
  1. <style id="y88ck"><delect id="y88ck"></delect></style>
  2. <i id="y88ck"></i>
  3. <rt id="y88ck"><tr id="y88ck"></tr></rt>
    
    
    購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
    1/5101
    2018-12-17
    稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應(yīng)該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎?
    1/2848
    2018-01-31
    C為什么是對的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
    1/884
    2019-08-14
    這個圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
    3/944
    2017-06-12
    應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
    2/1917
    2019-06-03
    老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
    1/1630
    2019-10-07
    那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個該怎么處理呢?
    1/1296
    2018-12-01
    老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
    2/688
    2021-03-08
    本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    1/875
    2017-09-11
    請問上月有增值稅,本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    1/318
    2019-12-22
    我: 月末,計算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額?
    3/415
    2016-12-01
    老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務(wù)報表很別扭,應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
    6/465
    2021-04-06
    一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
    1/513
    2017-12-06
    假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額,我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目,與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
    1/123
    2021-11-10
    月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
    1/646
    2020-07-05
    銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
    1/754
    2020-03-27
    實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加,是嗎?有一個科目是:已交稅費(fèi),已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎?
    1/154
    2022-03-30
    老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對下個月有影響啊
    6/285
    2022-02-10
    剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時間不是都過了嗎,這個合不合理,不明白為什么這個時間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
    1/1253
    2016-10-31
    老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
    5/200
    2022-04-12