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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-27 12:49

這個(gè)的話,要到未交增值稅,過(guò)渡一下的。讓銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的期末余額,都是0的

瀟灑的橘子 追問

2020-03-27 12:58

分錄該怎么做

許老師 解答

2020-03-27 13:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

瀟灑的橘子 追問

2020-03-27 13:01

好,謝謝老師

瀟灑的橘子 追問

2020-03-27 13:02

繳納后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

瀟灑的橘子 追問

2020-03-27 13:02

是這樣嗎

許老師 解答

2020-03-27 13:04

嗯嗯,是這樣的哦。
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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是第二個(gè)分錄,第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
一般納稅人 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-03-09 11:10:47
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