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現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺(tái)貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購(gòu)貨,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺(tái)儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
”工程物資減值“時(shí)為什么是計(jì)入”待處理財(cái)產(chǎn)損益“而不是計(jì)入”工程 物資減值準(zhǔn)備“我理解如下,如果不正確,是哪里不正確: 減值時(shí):(以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫的),如工程物資100,而10%計(jì)提減值10 借: 資產(chǎn)減值損失 10 貸:工程 物資減值準(zhǔn)備 10 退庫(kù)工程物資20 借:原材料或庫(kù)存商品 20 工程物資減值準(zhǔn)備 10 貸:工程物資 20 存貨減值準(zhǔn)備 10(退庫(kù)同步結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的工程物資減值)
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2019-04-17
#提問(wèn)#老師,小規(guī)模的增值稅自己開(kāi)的普票用:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那稅務(wù)局代開(kāi)的專票,進(jìn)那個(gè)項(xiàng)目呢?因?yàn)樽约洪_(kāi)的普票季度不超30萬(wàn)不交增值稅和附稅
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2019-08-15
同一控制下的長(zhǎng)投,會(huì)計(jì)分錄怎么寫, 貸方是付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值還是賬目?jī)r(jià)值, 如果和控制下的賬面價(jià)值乘以享受的份額有差異,記資本公積還是營(yíng)業(yè)外收入,
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2021-07-23
餐飲行業(yè)是免增值稅的、三月是免增值稅的我三月做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)、我4月把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成本銷項(xiàng)轉(zhuǎn)收入可以么?這是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)、那我增值稅減免的怎么做呢
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2020-05-05
為什么用貼現(xiàn)模式的時(shí)候,用200乘的是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),用利息也是乘以年金現(xiàn)值系數(shù)?不是資金流入等于流出,這個(gè)流出的錢不應(yīng)該是5年后付求的是終值嗎
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2020-04-12
A公司用7000萬(wàn)現(xiàn)金購(gòu)買B公司30%股份,取得投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值是21000萬(wàn)元,這個(gè)21000萬(wàn)元的價(jià)值是B公司得到A公司的7000萬(wàn)的現(xiàn)金后的價(jià)值嗎?
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2018-12-31
采購(gòu)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元、增值稅稅額為39000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-04
2013年12月31日,甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備前的賬面價(jià)值為1 000萬(wàn)元,公允價(jià)值為980萬(wàn)元,預(yù)計(jì)處置費(fèi)用為80萬(wàn)元,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬(wàn)元。2013年12月31日,甲公司應(yīng)對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為( ?。┤f(wàn)元。 A.0   B.20   C.50  D.100
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2020-06-25
您好老師 報(bào)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷處理 提交時(shí)提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實(shí) 這個(gè)已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
我們是外貿(mào)企業(yè)無(wú)內(nèi)銷,平時(shí)收到的增值稅發(fā)票(比如房租那些),因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惗疾坏挚?,但是有入賬,入了-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。請(qǐng)問(wèn)到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-01-15
老師,如圖,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
8、[多選題]下列各項(xiàng)中,屬于計(jì)算委托加工業(yè)務(wù)的組成計(jì)稅價(jià)格應(yīng)考慮的內(nèi)容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費(fèi) B.增值稅銷項(xiàng)稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務(wù)定額征收的消費(fèi)稅
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2022-04-08
第三季度申報(bào)增值稅,因?yàn)橛卸悇?wù)代開(kāi)的專票,稅款已預(yù)繳,繳納增值稅的時(shí)候,扣款只扣了公司需要再支付的部分,申報(bào)城建及附加的時(shí)候,增值稅填的是公司支付的部分,未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅,城建及附加稅少繳納了,怎么辦?
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2018-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下根據(jù)增值稅稅負(fù)率計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值稅額是已經(jīng)包含在合同金額9%增值稅銷項(xiàng)稅額中了嗎?
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2023-06-06
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎 還是填增值稅和附加稅
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2022-04-13
我是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表上增值稅比我賬上多二分錢,我想把賬和申報(bào)表的增值稅做一致,怎么處理
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2022-04-13
您好,我是個(gè)體戶,是三點(diǎn)增值稅,我想買個(gè)車送貨用,想問(wèn)下,汽車的增值稅發(fā)票可以抵用三點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?
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2020-11-10
你好,老師,我們公司為了估計(jì)客戶充值,現(xiàn)在的政策是:充值100,獎(jiǎng)勵(lì)10元,算做客戶充值110,怎么確認(rèn)收入呢會(huì)計(jì)
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2021-07-08
免征增值稅,附加稅零申報(bào)對(duì)嗎?他不是零申報(bào),是免征增值稅的公司,不交增值稅,想確認(rèn)附加稅是不是零申報(bào)
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2019-01-11