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平時(shí)我們比如取得增值稅專票,計(jì)提稅時(shí)我都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時(shí),我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果當(dāng)月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報(bào))2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅是不是再代開時(shí)(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅(季報(bào))時(shí),在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元:編制會(huì)計(jì) 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
老師,新注冊(cè)一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
你好,請(qǐng)問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費(fèi)是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
老師,進(jìn)口貨物需要交增值稅,但又可以取得進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
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2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈(zèng)送客戶要交增值稅,但是財(cái)務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
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2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn),那在貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢?
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2021-04-12
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個(gè)步驟,有的沒有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確): 購進(jìn): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
增值稅的第四季度 就開了個(gè)50000多的票 屬于免交增值稅的
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2019-01-04
電子稅務(wù)局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號(hào)是哪個(gè)?
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2020-03-08
房地產(chǎn)企業(yè)每一筆預(yù)收款都要預(yù)交增值稅、土地增值稅嗎
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2021-06-11
房地產(chǎn)企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對(duì)嗎?
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2020-01-09
公交公司增值稅簡易征收稅率3%.增值稅可以計(jì)入成本嗎
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2021-07-17
十二月份產(chǎn)生應(yīng)交增值稅十萬元,增值稅附加需要計(jì)提嗎?
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2019-01-07
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,上個(gè)會(huì)計(jì)接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)這個(gè)科目,我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項(xiàng)稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4如果月末銷項(xiàng)稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
建筑一般納稅人,在外地預(yù)交的增值稅稅款,是在申報(bào)增值稅時(shí)填在預(yù)交稅額行次嗎?
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2020-06-04