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請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結轉到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉了?
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2019-11-13
交易性金融資產入賬價值,增值稅算嗎
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2018-10-05
一般納稅人,關于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結轉增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經驗的老師回答。
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2020-08-04
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當期不用交稅。我當月做賬的時候,應交稅費—應交增值稅怎么結轉呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的,學堂這邊有的學習下嗎??
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2019-04-17
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結轉應交稅費-應交增值稅-轉出未交增長稅呢?
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2017-08-02
進項稅額轉出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務多開一張發(fā)票,導致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉出,會計分錄如下(煩請老師指導是否正確): 購進: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 轉出: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 月末結轉: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師,新注冊一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
10% 的預繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
輔導期預繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
小規(guī)模納稅人(商貿企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經交給稅務局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉入未交增值稅嗎?還是說應該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應交預繳增值稅轉入未交增值稅,那如果我本月進項加預繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應交增值稅額應該是1%記還是3%
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2023-04-12
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
請問,我公司11月結轉應交增值稅做憑證為: 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 78850 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時,雖然認證的進項稅額是78850元,但只能抵扣47630元(因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗),產生留抵31220元,這個留抵需要做處理嗎?怎樣做分錄?
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2020-01-03
如果銷項50多萬,申報增值稅一般需要多少交多少增值稅
1/2728
2019-01-21
報表應交增值稅額跟申報系統(tǒng)增值稅額有差異,怎么調整?
1/1407
2020-01-14
每個月增值稅下的簡易計稅,需要轉到未交增值稅里面不
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2019-04-16