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請問,我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78850 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時,雖然認證的進項稅額是78850元,但只能抵扣47630元(因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗),產(chǎn)生留抵31220元,這個留抵需要做處理嗎?怎樣做分錄?
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2020-01-03
增值稅可以像下面這樣記賬嗎?(這是別人做的會計分錄,看著有點蒙) 1、采購 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2、銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、認證增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 4、繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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2021-12-24
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額),交增值稅的會計分錄怎么處理呢??
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2019-01-31
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
老師,咨詢下,交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的交易費用計入投資收益,該交易費用的增值稅是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,所以只有交易費用計入投資收益,此處稅費單獨計入增值稅,這樣理解沒錯吧? 而交易售出的交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計入投資收益,影響利潤
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2020-05-09
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅可以嗎,到了去拿去認證時,我又做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,如果當月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-01-24
應(yīng)交稅費增值稅(減免稅)有余額,怎么做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2019-10-22
個人去稅務(wù)代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來
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2020-04-17
買賣二手房要交土地增值稅嗎?和增值稅是不是有些重復(fù)?
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2016-10-08
老師,請問計提當月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會計分錄?
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2022-02-10
請問個體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內(nèi)不用交增值稅?
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2024-01-09
本月開出的增值稅發(fā)票,是不是下月才交增值稅稅負那些?
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2017-08-11
一般增值稅納稅人開具的增值稅專用發(fā)票要交城建稅嗎
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2016-05-16
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計開票金額424085,增值稅交多少
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2022-04-01
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費3310.89 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
你好老師,我這個月應(yīng)交增值稅銷項稅額為102262.57元,應(yīng)交增值稅進項稅額為75639.73元,月未應(yīng)交稅金分錄怎么做
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2016-06-15