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請問,如業(yè)務招待費用管理費用里面也有,銷售費用里也有,所得費稅前扣除,是不是2個合在一起算還是分開算的?
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2020-04-23
請教,這個分錄是什么意思 借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:其他應收款——張明
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2022-03-19
某企業(yè)木年產(chǎn)品銷售收入60007萬元,實現(xiàn)木年利潤900萬元。 同期發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出90萬元,該筆費用全部在管理費用中列支。企業(yè)適用25%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,請計算其全年應當繳納的所得稅
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2022-04-29
乙公司支付商品展覽費和廣告費共10萬元 發(fā)生售后服務網(wǎng)點的職工薪酬15萬元 因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費2萬元 為擴展市場而發(fā)生的業(yè)務招待費4萬元 匯兌損失3萬元 根據(jù)上述要求 寫會計分錄
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2023-12-16
【今日話題】公司中秋節(jié)發(fā)放的月餅等禮物,做賬時到底該計入什么賬戶呢?堂堂知道的就有:計入職工福利費,相關成本費用,業(yè)務招待費。你們公司是如何入賬的呢?一起來分享分享吧!在這堂堂提前祝大家中秋節(jié)快樂哦~
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2018-09-21
案例(三)某企業(yè)預計年銷售收入7000萬元,假設本地銷售1000萬元,華東地區(qū)銷售6000萬元,需要支付廣告費支出1200萬元,預計業(yè)務招待費支出80萬元。方案一:產(chǎn)品銷售統(tǒng)一在本公司核算,需要在當?shù)睾腿A東地區(qū)分別投入廣告費400萬元和800萬元,業(yè)務招待費80萬元。方案二:簽于產(chǎn)品主要分布在華東,可在華東設立獨立核算的銷售公司,銷售公司設立以后,與該企業(yè)聯(lián)合起來做廣告宣傳。成立公司估算需要支付場地、人員工資等相關費用30萬元,向當?shù)睾腿A東地區(qū)分別支付廣告費400萬元,800萬元,其中華東銷售公司銷售額6000萬元,A企業(yè)向華東銷售公司按照出廠價5000萬元做銷售,該企業(yè)當?shù)劁N售額1000萬,A企業(yè)發(fā)生業(yè)務招待費40萬元,銷售公司發(fā)生業(yè)務招待費40萬元。從所得稅稅負角度來看,該企業(yè)應采用哪種方案?
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2023-04-22
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務招待費支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了 沒有出來數(shù)據(jù) 賬載金額填發(fā)生額嗎?是填發(fā)生額還是按40%填
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2022-05-06
老師,房地產(chǎn)銷售代理公司是不是沒有成本,只有期間費用。與銷售有關的都計在銷售費用下的工資、業(yè)務招待費、社保、宣傳費等。與管理有關的都在要管理費用下工資、折舊、社保、咨詢費等了。
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2019-11-04
員工在海外發(fā)生采購業(yè)務,但海外沒有發(fā)票,用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣,因為公司目前收入不多,所以出于考慮(業(yè)務招待費稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務招待費除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。福利費稅前列支的按照福利費是企業(yè)按照工資總額的14%提?。?,該業(yè)務入賬的話入應福職工薪酬——福利費,這樣子考慮可否妥當?
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2016-09-19
我們公司去年有200萬的業(yè)務招待費發(fā)票未入賬,原因是這些發(fā)票是公司合作的個體戶開品鑒會(宴請下游客戶)支付了款開了我們的餐飲發(fā)票,我們給個體戶酒,再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進貨款的方式,給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候,通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務招待費沒有入賬,但這些招待費發(fā)票目前部分丟失。(正常的流程是:個體戶拿我司發(fā)票過來,我們給酒入賬,然后向供應商開6個點的促銷服務費發(fā)票,供應商收到票后抵消我們的購貨款)請問老師目前怎么處理最優(yōu)?
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2024-03-02
經(jīng)濟法錯題企業(yè)所得稅錯題招待費錯題1.[單選題]某企業(yè)2023年度實現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總碩200萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出20萬元,持有國債取得的利息收入3萬元,除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率書25%.該企業(yè)2023年度企 業(yè)所得稅應納稅額為( )萬元 A.53 B.50.5 C.52 D.51.75
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2023-12-28
公司今年成立的 目前賬上都歸集了各種各樣的費用 但是還沒有收入 我都計入了開辦費中, 請問10月報所得稅的時候(季報)我計入管理費用-開辦費的 是不是要轉入管理費用下的一些明細 比如辦公費 業(yè)務招待費 車輛使用費 ?
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2017-08-14
老師,我想問下,我有一個房地產(chǎn)公司,上年10月才成立一年都沒有收入,但是卻出了很多費用,包括業(yè)務招待費,但我一直還沒有接到項目,還沒開始,那么這期間的費用能進入開辦費,60%扣除嗎?籌辦期是指多久呢?我一定要入開辦費才能按這個標準扣除嗎?還是可以直接入業(yè)務招待費?
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2022-01-11
匯算清繳時,業(yè)務招待費調(diào)增,繳所得稅后,做補提,補繳所得稅的分錄就可以了嗎
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2020-04-29
公司2016年11月成立,至今未取得營業(yè)收入,16年12月發(fā)生開業(yè)招待費8萬元,連帶辦公費差旅費等總共費用約有25萬已填入季度預交,①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務招待費可計入開辦費60%扣除,如果可扣除應該如何填匯算清繳表。②原已計入管理費用-各二級明細,是否應改為待攤費用-開辦費
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2017-05-19
請問老師,企業(yè)所得稅的匯算清繳,業(yè)務招待費允許扣60%,那我平時做賬時,只把60%部分做到賬里,不就可以了,這樣不就不用調(diào)增了?還有就是這個費用取得是專票,那這60%包括進項稅嗎?比如109含稅,9是進項稅,那可以睡前扣除的是100×0.6?還是109×0.6?
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2019-12-15
老師您好,發(fā)票開的是預付卡銷售,我們進的是管理費用業(yè)務招待費,這個做匯算清繳的時候要納稅調(diào)整嗎?
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2020-04-27
關于籌辦期業(yè)務招待費等費用稅前扣除問題 企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除; 發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。 老師,企業(yè)在籌建期間指的是公司還沒有收入?也就是從新成立到還沒有開出發(fā)票之間?
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2019-02-26
老師 我們籌辦期發(fā)生了廣告,業(yè)務招待費,當時沒取得發(fā)票,正式生產(chǎn)經(jīng)營后發(fā)票才來 請教一下,我可以這樣處嗎? 借 管理費用_開辦費_廣告、業(yè)務招待 貸 應付賬款
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2019-06-03
老師,我想請問業(yè)務招待費每個月做賬有比例嗎?比如一個季度的收入有5萬,我們屬于小規(guī)模納稅人,可以不交增值稅,所得稅要交嗎?所得稅的稅率是多少呢?這個季度的業(yè)務招待費最多可惜做多少錢呢?
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2020-01-25