老師,我想請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)每個(gè)月做賬有比例嗎?比如一個(gè)季度的收入有5萬,我們屬于小規(guī)模納稅人,可以不交增值稅,所得稅要交嗎?所得稅的稅率是多少呢?這個(gè)季度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)最多可惜做多少錢呢?
Supre
于2020-01-25 01:56 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-01-25 04:06
你好,平日里招待費(fèi)沒標(biāo)準(zhǔn),只在匯算清繳時(shí)有的
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同學(xué)你好,按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。
當(dāng)年收入的0.5% 應(yīng)為170000*0.5%=850元
發(fā)生額的60%應(yīng)為50000*60%=30000元
二者取小者為可以抵扣的金額,所以850元為可以抵扣的金額,所得稅調(diào)增額為50000-850=49150元。
2019-01-15 09:24:12

你好,《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施條例》)第四十三條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。即業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年終所得稅清繳時(shí)不允許扣除部分會(huì)調(diào)增繳納所得稅
2016-12-05 15:09:54

老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人所得稅也適用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例嗎 是的
2021-03-21 09:56:12

你好,招待客人的可以計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。
2019-07-23 11:39:43

你好,平日里招待費(fèi)沒標(biāo)準(zhǔn),只在匯算清繳時(shí)有的
2020-01-25 04:06:55
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