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老師好,請問小規(guī)模納稅人,2022年9月做了1500元管理費用 業(yè)務招待費,請問后面可以補發(fā)票進去嗎
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2022-10-28
問一下申報財務報表利潤表有管理費用-開辦費,業(yè)務招待費,研究費用,但是我們都是辦公費,那把數直接寫在管理費用那一欄行么
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2015-12-14
請問老師企業(yè)年報業(yè)務招待費剩余40%的賬務處理分錄。 公司利潤總額是虧損情況下謝謝
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2019-06-07
老師,請問一般納稅人過年給客戶買酒開進來的13%專用發(fā)票做業(yè)務招待費可以抵扣嗎?
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2020-03-15
利潤是負的,按收入的比例,業(yè)務招待費需要調增,需要交企業(yè)所得稅,那為什么多開成本發(fā)票,可以不交企業(yè)所得稅呀?
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2021-12-28
老師,您問,請問業(yè)務招待費不管是做在管理費用下還是銷售費用下,匯算清繳時都要合在一起計算調增嗎?
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2020-01-13
送購物卡給客戶 請問老師,這個行為,企業(yè)所得稅中銷售營業(yè)收入是不是要調增?卡5000塊,那么銷售營業(yè)收入調增5000塊?用調增后基數,算業(yè)務招待費扣除金額,是吧?
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2020-01-27
美好公司2019年度營業(yè)收入額為2000萬元,會計利潤為2350元。年內該企業(yè)為解決子女入學問題,直接向學校捐款15萬元,實際發(fā)生業(yè)務招待費用為15萬元。計算該公司2019年度應納企業(yè)所得稅稅額
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2023-11-07
老師好!年度所得稅匯算,公司管理費用沒有業(yè)務招待費,銷售費用有業(yè)務招待費,是不是也得調整,你看看我們銷售費用和管理費用的明細,還有哪些需要調整?謝謝老師
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2021-05-12
老師,我在填報匯算清繳,企業(yè)的業(yè)務招待費是7355,營業(yè)收入是940945.64,我填的稅收金額是4413不對嗎?為什么系統(tǒng)上過不去
1/563
2020-05-12
小規(guī)模納稅人 為啥業(yè)務招待費 福利費 等不等出現太多呢
1/621
2021-06-06
匯算清繳后,公司依然虧損,但業(yè)務招待費和職工福利費都需要調增,那分錄是如何做的?
1/2481
2017-05-03
本地酒店開具的住宿費用發(fā)票,記入哪個科目合理一點。因為考慮到年度企業(yè)所得稅的調整,所以不想記業(yè)務招待費
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2017-07-10
管理費用、銷售費用科目下都有明細科目業(yè)務招待費,所得稅匯算該咋做呢?
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2018-04-10
正確答案: 甲公司為居民企業(yè),2021年度銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入 20萬元,轉讓一宗土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;實際發(fā)生與生產經營有關的業(yè)務招待費70萬元。 ·1、準予稅前扣除的金額是多少?·2、納稅調整的金額是多少?
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2022-03-31
老師你好,這里有個業(yè)務招待費的說法不知是否正確? 按照國稅發(fā)[2009]31號文件規(guī)定,企業(yè)與客戶簽訂房地產銷售合同(包括預售合同),應為企業(yè)銷售收入的實現。企業(yè)取得銷售收入前所發(fā)生的招待費、廣告費應該累計,待企業(yè)取得銷售收入年度起,按照稅法規(guī)定計算招待費、廣告費扣除比例。 [ 2009-04-24 09:56:45 ] 結論是:籌建期間發(fā)生招待費,企業(yè)稅收籌劃的會計處理一般是掛帳,待取得收入時計入管理費用。對應收入扣除。
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2019-10-31
老師,這題中的期間費用,2.現金折扣5000 3.業(yè)務招待費50000 5.管理費用7000 7.銷售費用4000,還有哪里有期間費用的我漏了的嗎
1/558
2019-04-29
老師好,小規(guī)模納稅人口腔診所,2024年暫估成本11000 管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,共計1萬5千都未取得發(fā)票,請問申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳表納稅調增怎么填寫呢
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2025-05-15
如果我今年沒有主營收入沒有,創(chuàng)業(yè)補貼的營業(yè)外收入有10000,我吃飯做了業(yè)務招待費比如有800元,那我匯算清繳時是不是要納稅調增800?跟營業(yè)外收入沒有關系
1/538
2020-12-10
老師,企業(yè)所得稅季度申報業(yè)務招待費超標部分調增嗎?還是統(tǒng)一年度時調增?
1/3632
2016-04-23