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送心意

ning老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-12-28 18:36

你好!所得稅=應納稅所得額*稅率,應納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減,會計利潤=收入-成本-費用,如果應納稅所得額小于等于0,那就不用交企業(yè)所得稅

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企業(yè)為服務型企業(yè),將業(yè)務招待費計入主營業(yè)務成本中。在會計期末,計算企業(yè)所得稅時,需要調(diào)整業(yè)務招待費嗎?怎么調(diào)整?
2015-12-29 17:56:51
你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好!所得稅=應納稅所得額*稅率,應納稅所得額=會計利潤%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減,會計利潤=收入-成本-費用,如果應納稅所得額小于等于0,那就不用交企業(yè)所得稅
2021-12-28 18:36:30
為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經(jīng)費,職工福利費,教育經(jīng)費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
根據(jù)情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業(yè)務招待費按實際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學初級就應該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準
2018-07-04 16:17:45
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