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編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國(guó)稅 他們?cè)?月份開了40萬的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
增值稅申報(bào)是0,附加稅需要申報(bào)嗎
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2021-10-19
增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫
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2022-03-02
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
老師 你好 請(qǐng)問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問如果以后我再有銷售開的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09