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老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個(gè)體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當(dāng)月如何申報(bào)繳納增值稅、如何計(jì)算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)表如何填寫
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2017-07-17
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,計(jì)算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報(bào)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請(qǐng)問老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
老師 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
小規(guī)模季報(bào),二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07