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老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 在當(dāng)月填增值稅申報表時,這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報表二是手動填列還是認(rèn)證進(jìn)項票后自動帶出?
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2021-01-11
老師好!上個月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報表時,是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅(當(dāng)時客戶沒要求開票,申報了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報時候有風(fēng)險提示,請看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報的時候,延遲一個月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在填增值稅申報表的時候,是填在哪個位置呢
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2020-01-10
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
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2021-10-19
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報表 進(jìn)項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開發(fā)票時,選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細(xì)表不能自動出來呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報表時,“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報表
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2019-09-06
老師您好,想請教商貿(mào)公司小規(guī)模,營業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師9月份申報時進(jìn)項稅加計抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅申報表。這個表要怎么填
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2019-01-14
老師有附加稅的申報表模板嗎?
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2019-10-11
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細(xì)表本期 實際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
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