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小規(guī)模企業(yè),增值稅報表,統(tǒng)計銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報表申報的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項不允許抵扣,我填增值稅申報表,表2時,要把不能抵扣的進(jìn)項稅填到哪一項中啊
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2019-10-21
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項負(fù)數(shù),填增值稅申報表時,應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細(xì)表本期 實際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報的話附加稅不是錯了嗎?
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2021-03-03
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報表 進(jìn)項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開發(fā)票時,選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細(xì)表不能自動出來呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報表時,“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報表
1/806
2019-09-06
老師您好,想請教商貿(mào)公司小規(guī)模,營業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
2/1800
2019-05-15
老師,請問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
1/620
2020-01-09
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
4/1845
2021-10-19
老師有附加稅的申報表模板嗎?
1/524
2019-10-11
老師,如果公司只做一套賬,即使有白條做了費(fèi)用,匯算清繳做了納稅調(diào)整,也不會受到懲罰,是嗎?
1/431
2020-11-23
更換新單位了,更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時要求填寫邀請碼,怎么獲得邀請碼?謝謝!
1/1692
2019-09-25
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)?二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時合并計算嗎
1/518
2019-04-02
老師9月份申報時進(jìn)項稅加計抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
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