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這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應該填寫上前面截圖里那個數值1658.39,對嗎?
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2017-07-07
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報3月份增值稅,附表一申報表怎么填寫?
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2022-04-13
司小規(guī)模公司,現在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數據,即差額那部分數據,現在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2022-04-21
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進入一個高新技術企業(yè), 3月銷售中設計軟件即征即退, 這軟件已經備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數額,當月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現在稅已經退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉出來呢
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2019-01-15
老師,在網上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導進來 是我們手工導入的 還是開票抄報稅后 網絡后臺自己導入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數,還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產且不開發(fā)票,對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數字
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2019-05-16
老師,我們公司有幾十個分公司,然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報的,總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅,但是申報填的財務報表是含分公司的,這樣可以吧?就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師,外貿出口企業(yè),在補申報增值稅申報表時,誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報表,計算出來應交稅額為負數,可以正常申報嗎?這個負數金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數據,或者有什么數據會自動彈出嗎
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2023-03-13