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老師,請(qǐng)問(wèn)我勾選了500,我只抵扣300,我填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填???
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2020-06-12
老師請(qǐng)問(wèn),出口的收入在寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表里?
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2018-11-12
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1129.18,銷(xiāo)項(xiàng)36.93,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表四的加計(jì)抵減情況表如何填寫(xiě)!本期發(fā)生額時(shí)1129.18?,本期調(diào)減額36.93?,本期可抵減額1029.25?,實(shí)際抵減額0?感覺(jué)不是這樣!麻煩老師指導(dǎo)!謝謝
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2019-10-09
老師,餐飲增值稅納稅申報(bào)表能否告知一下怎么填寫(xiě)嗎?
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2019-10-08
增值稅納稅申報(bào)表里有個(gè)第一欄數(shù)字必須大于等于第二欄數(shù)字。這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)給的嗎?是什么意思
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2020-07-14
增值稅納稅申報(bào)表附列資料中期初有余額是怎么回事?
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2018-04-18
老師:做年審時(shí)發(fā)現(xiàn)17年與18年的帳收入原會(huì)計(jì)人員少錄了30萬(wàn)元,與增值稅納稅申報(bào)表不符,我現(xiàn)在要把他加上去,該怎么做分錄呢。
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2019-10-09
老師,請(qǐng)問(wèn)五月份沖紅過(guò),怎么填增值稅納稅申報(bào)表附列資料一?。?/span>
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2020-06-12
個(gè)體戶(hù)沒(méi)領(lǐng)過(guò)發(fā)票,一直虧損,該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,賣(mài)玩具的,賣(mài)了幾個(gè)月一直虧,基本就沒(méi)做了,但一直沒(méi)注銷(xiāo),現(xiàn)在從2016年4月至今都沒(méi)報(bào)過(guò)稅,罰款一千多
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2019-01-07
老師,我們是家消防工程公司,甲方向我們索要增值稅納稅申報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表是可以隨便給別人的嗎?
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2020-07-14
請(qǐng)教老師,單位的增值稅納稅申報(bào)表的填寫(xiě)數(shù)據(jù)的地方都是灰色的,填不了怎么辦 是前面哪些表有錯(cuò)誤嗎?
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2019-04-12
全能無(wú)收入 增值稅納稅申報(bào)表的 25行 32行 33行 為負(fù)數(shù) 是為什么?
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2019-01-25
減按5%征收租金如何在增值稅納稅申報(bào)表里填列
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2018-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,我的稅控盤(pán)和服務(wù)已在11月份稅務(wù)報(bào)表里已經(jīng)填了附表四(增值稅納稅申報(bào)表附列資料四),但是主表的第二十三行沒(méi)填(因?yàn)檫@個(gè)月我們沒(méi)有要交的稅金)。我現(xiàn)在才想起我的憑證沒(méi)出。這個(gè)怎么彌補(bǔ)呢?
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2016-12-08
為什么增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)不進(jìn)去數(shù)字,就是沒(méi)反應(yīng)
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2020-06-14
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開(kāi)的普票,1%開(kāi)的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個(gè)月開(kāi)了3張不含稅銷(xiāo)售額都為315533.98元,合計(jì)為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計(jì)為:28398.06元的服務(wù)費(fèi),其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了,申請(qǐng)退稅了,兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填?是否如圖那樣填寫(xiě)??jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)?2、如果這個(gè)月退稅了,下次季度報(bào)又如何填寫(xiě)?3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
老師,增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷(xiāo)售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫(xiě)?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫(xiě),但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03