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“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
出口銷售過期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
新辦企業(yè)做跨境電商的零售的,請(qǐng)問需要申請(qǐng)發(fā)票嗎,申請(qǐng)什么發(fā)票,公司之后想要申請(qǐng)出口退稅的
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2018-02-23
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊?
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
出口退稅資料封皮上出口報(bào)關(guān)單的份數(shù)是只寫自營(yíng)出口的份數(shù)還是包含代理出口的所有報(bào)關(guān)單的份書?
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2019-01-10
請(qǐng)問外貿(mào)公司出口退稅,出口進(jìn)貨成本不含稅金額*退稅率中的不含稅金額包含關(guān)稅嗎?
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2019-06-17
出口退稅稅局審核時(shí)出口價(jià)格和購(gòu)進(jìn)時(shí)價(jià)格大概浮動(dòng)多少存在風(fēng)險(xiǎn)稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時(shí),取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
社保統(tǒng)籌的費(fèi)用是建築總包公司交還是分包的建築勞務(wù)公司繳
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2020-07-22
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
老師,請(qǐng)問外貿(mào)退稅申報(bào)系統(tǒng)從新安裝出現(xiàn)這個(gè)情況,怎么處理
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2018-12-03
出口貨物收匯是什么意思?今年開始出口免抵退稅無需申請(qǐng)延期申報(bào)只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報(bào)期限制嗎
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2020-03-07
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
1/1008
2018-07-15
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時(shí)要怎么報(bào)稅呢
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2017-09-10
老師,有個(gè)問題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫(kù)或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04