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建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長(zhǎng)代開的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長(zhǎng)的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
3萬元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對(duì)嗎
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2022-04-08
老師,請(qǐng)問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時(shí)都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶,做分紅,還用交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-13
開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對(duì)公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對(duì)應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
查賬征收的個(gè)體戶,約銷售額不超幾萬必用納增值稅?
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對(duì)不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
17年11月份收到就業(yè)辦補(bǔ)貼 做的分錄是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應(yīng)該走營(yíng)業(yè)外科目應(yīng)該是管理費(fèi)用 我應(yīng)該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
增值稅普通發(fā)票的開票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費(fèi)用,貸那個(gè)地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08