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小規(guī)模納稅人開具了增值稅專用發(fā)票要全額繳納稅金 那開的普通發(fā)票還能享受減免嗎
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2022-02-16
老師,生活服務業(yè)小規(guī)模納稅人3月開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅率應該選擇3%還是1%呢
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2020-03-25
個體戶第四季度開具了廣東通用機打發(fā)票,票面金額一共19344元,申報增值稅時怎么申報呀?
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2022-01-07
老師,你好,請問開具增值稅普通發(fā)票,我們是培訓機構(gòu),是是收多少培訓費就開多少的票嗎?
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2016-09-01
我公司取得3%的二手車發(fā)票,當時已抵扣了。賣車的時候,開具多少稅率的增值稅專用發(fā)票?
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2022-01-26
開具的增值稅發(fā)票對方已認證了,現(xiàn)在紅沖,給對方的第二聯(lián)和第三聯(lián)發(fā)票還要收回來嗎
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2022-02-14
你好,請問簡易計稅的工程類一般納稅人所開具的增值稅普票跟專票稅點是不是不一樣
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2019-07-17
本月開了張今年3月份的增值稅負數(shù)發(fā)票,并開具了個相應的正確發(fā)票。這如何賬務處理?
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2018-07-04
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普票發(fā)票可以抵稅?2017年5月1日增值稅率調(diào)整時政策法規(guī)中有規(guī)定的,雖然是增值稅普通發(fā)票,但對于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷量者及生產(chǎn)購買企業(yè)是具有增值稅專用發(fā)票作用。
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2019-03-25
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款 50萬元;支付不含稅運費10萬元,運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具了增值
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2023-03-21
2.A公司是一家批發(fā)企業(yè), 2018年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)1日,從B公司購進食品100箱,每箱進價為1 000元,貨款為100000元,增值稅欲為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貸款已經(jīng)收到。 (2)5日,從C公司購進食品800千克,每千克進價為25元,進項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 (3)6日, 經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進處理,對方補來專用發(fā)票。 (4)10日,委托D商場銷售家具10套,協(xié)議價為10000元/套,該商品成本8 000元/套,增值稅率13%。 (5)20日,收到D商場開來的代銷清單時開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價100 000元,增值稅13000元。 (6)25日,收到口商場匯來的上述軟項。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務偏制會計分錄。
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2020-05-26
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ,當期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向稅務機關申請退還。請問這句話是不是意思呢?
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2020-05-07
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍票銷售方信息為舊信息
1/363
2024-01-21
免稅企業(yè)開具發(fā)票時開成帶稅點的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開出,增值稅該如何申報?
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2021-10-21
去年收到房屋租金,分錄,借銀行。貸收入,貸應交稅費_增值稅,由于新冠疫情政策減免對方租金兩個月五千元,我們開了紅字發(fā)票,重新開具發(fā)票按照實際收到租金開票,請問這樣做合適嗎?減免兩個月的增值稅也減少。還是要視同銷售?
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2021-04-15
老師,我2月份申報了未開票收入,3月份開具了,我現(xiàn)在報增值稅的時候,之前未開票的收入我怎么沖減啊,哪里填?
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2022-04-02
勞務外包的增值稅必須在勞務所在地開具嗎
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2017-02-26
工業(yè)制造中購買模具機床,為什么沒有增值稅
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2022-02-22
剛剛看到一道題,張某銷售自己使用過的舊家具免收增值稅!我記得銷售自己使用過的固定資料減按2%,其它東西正常收增值稅呀!
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2019-02-21