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為什么要把股份支付,20×7年12月31日,甲公司確認(rèn)股份支付費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理如下: 借:管理費(fèi)用 4 500 (1 000×9×1/2) 貸:資本公積——其他資本公積 4 500 ,就是按照授予日的公允價(jià)值,確認(rèn)費(fèi)用,同時(shí)確認(rèn)資本公積呢?
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2023-05-24
老師支付電費(fèi)時(shí)沒票,收到票發(fā)票這么做,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就完事啦?還是紅沖之前的重做個(gè)憑證好?
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2019-11-28
借 本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用是什么意思
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2019-12-24
請(qǐng)問老師,公司前期沒有收入,對(duì)公銀行里面也沒有存款,支出是直接老板現(xiàn)金支付的,我需要做實(shí)收資本,借現(xiàn)金,貸,實(shí)收資本嗎?還是直接借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金呢?第二種做法現(xiàn)金是負(fù)的,應(yīng)怎么做呢
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2016-09-29
要來費(fèi)用的歸集和分配 續(xù)表 應(yīng)付工資 3600 員 3 500 機(jī)修車間 全部人員 銷售部] 銷售人員 18200 應(yīng)借賬戶 成本 用 行政管理部門 管理人員 154200 合 計(jì) A產(chǎn)品直 實(shí)訓(xùn)要求: (1)編制工資費(fèi)用分配表,如表2- 18所示,并做出相立的賬務(wù)處理。 B產(chǎn)品直 (2)根據(jù)工資總額,提取8%的職工教育經(jīng)費(fèi),提取29%的會(huì)經(jīng)費(fèi), 提取各類 基本生 小計(jì) 會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等10%,編制工資費(fèi)用分配表,如表2一1 9所示。根據(jù)計(jì)算生產(chǎn)成本 C產(chǎn)品 成 D產(chǎn)品 果做出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。 本 小計(jì)供電車間 表2-18工 資費(fèi)用分配表 輔助生機(jī)修車間 201x年9月 金額單位: 產(chǎn)成本 小計(jì) 應(yīng)借賬戶 成本或費(fèi)用項(xiàng)目 生產(chǎn)工時(shí)(小時(shí)) 分配率 應(yīng)分配工資 制造費(fèi)用 二車 A產(chǎn)品 直接人工 Wovo B產(chǎn)品 直接人工 子990 銷售費(fèi)用 基本生 小計(jì) 管理費(fèi)用 成本 C產(chǎn)品 直接人工38190
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2021-10-19
應(yīng)收款賬賬齡分析法怎么分析,又沒有具體實(shí)例呢
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2017-05-23
分析公司的盈利能力,主要側(cè)重用哪些指標(biāo)來分析
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2021-04-11
老師現(xiàn)金流量表應(yīng)該用什么圖表做分析呢分析呢
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2021-12-04
請(qǐng)問公司是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用在生產(chǎn)成本科目下歸集,每季度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用到管理費(fèi)用,但是公司有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是5月份結(jié)題,請(qǐng)問6月一起把生產(chǎn)成本下研發(fā)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研發(fā)費(fèi)用可以嗎?還是必須要5月份生產(chǎn)成本下的研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?
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2020-06-16
我們老板原先做的項(xiàng)目成本支出是沒有人管理記錄的,現(xiàn)場(chǎng)的員工一年拿幾十萬(wàn)的單據(jù)報(bào)銷,平時(shí)也不告訴老板,所以項(xiàng)目虧本,現(xiàn)在老板借了新的項(xiàng)目,叫我管理記錄整一個(gè)項(xiàng)目的成本,下面的員工已發(fā)生就跟我報(bào)銷,我就給他們???,請(qǐng)問我要怎么樣進(jìn)行成本管理才能讓老板看起來一目了然?
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2018-05-17
借;本年利潤(rùn) 360 貸;管理費(fèi)用 360 ,這個(gè)借貸方合計(jì)數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費(fèi)及手續(xù)費(fèi) 是記管理費(fèi)用里面的什么明細(xì)
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2016-10-13
老師管理費(fèi)用該怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用嗎
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2020-05-26
老師我想問一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費(fèi)和其他資本公積8 修改后 管理費(fèi)用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因?yàn)榈谌谇靶薷乃缘谌跒?2+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個(gè)情景 老師我想問一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費(fèi)為(100-60)/4=10 第三為管理費(fèi)10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計(jì)入管理費(fèi)用嗎?那加上符合資本化條件,又計(jì)入哪個(gè)科目呢?
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2017-12-17
合并報(bào)表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價(jià)200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬(wàn) 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費(fèi)用15呢? 是因?yàn)樘撛龅?00萬(wàn)增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報(bào)表角度,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個(gè)說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價(jià)值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個(gè)畫市場(chǎng)價(jià)1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場(chǎng)價(jià)也就是1000賣啊 他這個(gè)怎么還是用賬面800
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2020-09-21
管理費(fèi)用是不是每月累加,到年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?
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2018-09-30
老師,我們應(yīng)該放長(zhǎng)攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長(zhǎng)攤,這個(gè)要怎么處理呢?
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2018-05-25
長(zhǎng)投里 同控下,交易費(fèi)用是借計(jì)管理費(fèi)用, 傭金是借計(jì) 資本公積,而不是跟交易費(fèi)用一樣計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2022-07-13
3月報(bào)表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)多了1000,在4月份做賬時(shí)管理費(fèi)用少做1000。為什么月底出報(bào)表時(shí)管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)還是不對(duì)?反而比賬上少了2300
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2021-05-06