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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-11-28 13:33

你好  你的意思是沒發(fā)票的時(shí)候你暫估了費(fèi)用 現(xiàn)在是收到了專票 要調(diào)整嗎  跨年了嗎

李文靜 追問

2019-11-28 13:49

沒跨年,10月交的11月給開回票了

meizi老師 解答

2019-11-28 13:56

你好  那你就直接調(diào)整   是收到的專票 你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)就行了      只是進(jìn)項(xiàng)稅沒有體現(xiàn)的話    或者紅沖之前分錄 然后按發(fā)票重新做

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你好,是第二種方式,如果有三級明細(xì)的,還需要到三級明細(xì),而不能 就是一個(gè)總的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好 你的意思是沒發(fā)票的時(shí)候你暫估了費(fèi)用 現(xiàn)在是收到了專票 要調(diào)整嗎 跨年了嗎
2019-11-28 13:33:40
你好 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 月末 按你管理費(fèi)用的金額來結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸管理費(fèi)用
2020-02-28 10:21:38
可以的,把賬做平就是了
2022-02-12 09:46:10
借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資
2021-04-07 14:58:20
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