国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細科目用得對嗎,請給出權威回復 1、發(fā)生收入時:   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務收入1000   應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 170   2、購進物料時   借:原材料500   應交稅費--應交增值稅--進項稅額85   貸:銀行存款585    3、如當月進項稅85全認證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170   貸:應交稅費--應交增值稅--進項
1/694
2017-04-11
老師,稅控盤服務費抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
2/1597
2019-10-27
老師,我有兩個問題。 1應交稅費-應交增值稅,為什么進項稅額在借方,銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅之間的區(qū)別。
1/63
2022-03-30
老師老師,初級實務里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
1/1593
2019-01-01
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權責發(fā)生制確認當月的收入 ,那么預收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
3/448
2021-06-01
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
1/270
2022-01-17
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
1/3387
2018-02-28
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務處理 借:管理費用-差旅費234.86,應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
2/187
2024-03-09
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
4/1527
2022-03-24
應交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
1/1305
2022-04-08
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/769
2015-06-26
請問,我公司11月結轉(zhuǎn)應交增值稅做憑證為: 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 78850 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時,雖然認證的進項稅額是78850元,但只能抵扣47630元(因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗),產(chǎn)生留抵31220元,這個留抵需要做處理嗎?怎樣做分錄?
1/398
2020-01-03
老師,購買低值易耗品,不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務35 結轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23
本季度增值稅達到免征條件,我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅,然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業(yè)外收入?
1/553
2018-07-11
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉(zhuǎn)了?
1/478
2019-11-13
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應扣1622.01我做兩步分錄借:應交稅費~應交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應交稅費~應交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
1/392
2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/552
2015-06-26