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老師 請(qǐng)問(wèn)如果開(kāi)票3.3萬(wàn)不含稅額是3萬(wàn) 異地交稅為600 本次認(rèn)證了發(fā)票4萬(wàn)就不用交稅了 增值稅附表四實(shí)際抵減填0是不是預(yù)交的3萬(wàn) 也不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了?
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,上季度共開(kāi)普通發(fā)票:借銀行存款101000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,申報(bào)時(shí)季度銷(xiāo)售未超45萬(wàn)元,享受免交稅政策,請(qǐng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000怎樣做分錄?
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2021-12-08
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
清盤(pán)的時(shí)候,顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。但增值稅申報(bào)過(guò)了呀這個(gè)是什么原因呢
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2019-01-12
申報(bào)增值稅顯示上期末未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)未申報(bào),怎么解決?
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2019-05-06
老師,預(yù)交的增值稅,是用應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金還是用應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值 ???
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2021-04-15
在做購(gòu)入材料時(shí),已認(rèn)證時(shí),借原材料-某材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸 應(yīng)付賬款-A公司;未認(rèn)證,借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待扣稅金,貸應(yīng)付賬款。這樣做分錄正確嗎?
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2018-06-11
去年年底沒(méi)開(kāi)完的發(fā)票現(xiàn)稅務(wù)要求補(bǔ)增值稅,但可以用后面要交的增值稅抵,怎么做賬,怎么所=報(bào),不是視同未開(kāi)票銷(xiāo)售
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2017-08-21
一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候未交增值稅記借方,那么這個(gè)月需要做賬嗎。增值稅申報(bào)表里也是負(fù)數(shù)。
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2018-11-21
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們銷(xiāo)售給客戶10萬(wàn)的商品, 客戶說(shuō)不要發(fā)票,。 那我本月報(bào)稅時(shí)就再為未稅收入哪里按10萬(wàn)填寫(xiě), 繳納13000的增值稅對(duì)嗎?
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2022-08-24
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的,年末是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但按您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn),分錄不平,怎么回事呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
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2019-01-09
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
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2019-04-06
你好,我現(xiàn)在有增值稅進(jìn)項(xiàng)80,減免10,銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借增值稅銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,貸:進(jìn)項(xiàng)80,減免10,轉(zhuǎn)出未交增值稅30,分錄對(duì)嗎?
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2019-05-27
假如本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的數(shù)額是760元,因?yàn)橛袀€(gè)稅控盤(pán)減免稅480元,實(shí)際繳納稅款是280元,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是按780還是280結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-01-03
我是個(gè)體工商戶,季度開(kāi)票30萬(wàn),沒(méi)有成本發(fā)票抵扣,應(yīng)交多少個(gè)人所得稅?
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2019-06-18
代扣個(gè)稅,本月工資扣除前面好幾個(gè)月補(bǔ)交的社保,余額再納個(gè)稅,可以嗎
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2016-07-05
本企業(yè)從工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)值30000元,增值稅稅率為17%,貨款尚未支付。要交多少錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-07-09
小微企業(yè)收入未達(dá)起征點(diǎn),分錄借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值結(jié)轉(zhuǎn)免稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
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2019-04-01
這邊因?yàn)橛涘e(cuò)了科目:發(fā)票沒(méi)來(lái)時(shí):借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 發(fā)票來(lái)了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 所以導(dǎo)致我這邊最終還是在應(yīng)交稅額 進(jìn)項(xiàng)里有未沖抵的,不知道該如何調(diào)整 一下
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2019-01-12
公司是小規(guī)模。去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒(méi)交。應(yīng)做營(yíng)業(yè)外收入的,但未做。今年還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么?賬上做了但在申報(bào)的時(shí)候怎么把所得稅多交呢?
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2019-01-09