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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-09 10:02

你好,是的,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入是要繳納所得稅的。

Zmj 追問

2019-01-09 11:08

可那是去年的收入我怎么交所得稅。

Zmj 追問

2019-01-09 11:09

我如果在所得稅報(bào)表上多交收入又大了呀。 
那我直接計(jì)入今年的營業(yè)外收入可以嗎

月月老師 解答

2019-01-09 11:17

你好,你通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)整2017年的賬吧。

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新會計(jì)制度中,財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入-財(cái)政補(bǔ)貼科目,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2019-01-22 11:26:54
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對,增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,是60000
2016-05-30 15:53:11
這個是不用納稅調(diào)整了。
2022-04-19 10:12:15
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