
你好,我現(xiàn)在有增值稅進(jìn)項(xiàng)80,減免10,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借增值稅銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,貸:進(jìn)項(xiàng)80,減免10,轉(zhuǎn)出未交增值稅30,分錄對嗎?
答: 是的,分錄是對的。 還需要再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,比如,本期進(jìn)項(xiàng)20,增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證80,當(dāng)期銷項(xiàng)80,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 1. 借:增值稅銷項(xiàng)80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)1002.借:轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:未交增值稅20這樣對嗎?這樣對嗎?
答: 你好,你可以這樣做,但是現(xiàn)在的會計(jì)制度沒有要求這樣做。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!比如我的銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)是80,做分錄借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)100,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)80,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20.然后借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20.對嗎?謝謝!
答: 你好,對的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目


綺綺麻麻 追問
2019-05-27 14:52
張艷老師 解答
2019-05-27 14:52