本月銷項(xiàng)稅400,進(jìn)項(xiàng)稅50,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10,留底10(余額在借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10),減免稅款20(應(yīng)交稅金-減免稅款20),月底應(yīng)該怎樣做??
qzuser
于2020-09-23 14:16 發(fā)布 ??920次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-09-23 14:18
同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)400
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)50
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20
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你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02

1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17

年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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qzuser 追問
2020-09-23 16:04
立紅老師 解答
2020-09-23 17:39