年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷項的,年末是進(jìn)項大于銷項,但按您說的結(jié)轉(zhuǎn),分錄不平,怎么回事呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
煙花懿冷
于2019-01-09 09:49 發(fā)布 ??1940次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-09 09:54
您好,不平就對了,因為有留抵,所以轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,如果平了就不對了。
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您好,不平就對了,因為有留抵,所以轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,如果平了就不對了。
2019-01-09 09:54:16

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額就可以。
2022-01-11 11:15:34

借:銷項稅額,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額
2017-03-29 09:08:04

您好,一般情況下,需要結(jié)平的,入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就行了, 不需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的。
2019-04-07 23:25:36

1.將轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費科目,會計分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2.確認(rèn)應(yīng)交稅費的金額,會計分錄為:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(城建稅)貸:應(yīng)交稅費-教育費附加貸:應(yīng)交稅費-地方教育附加
3.繳納稅費時,會計分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44
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