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請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
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2021-03-12
請(qǐng)問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
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2021-07-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
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2022-02-20
增值稅預(yù)繳申報(bào)表填報(bào)。一個(gè)是簡(jiǎn)易申報(bào),一個(gè)是一般申報(bào)。是需填兩張?jiān)鲋刀愵A(yù)繳申報(bào)表嗎?但我實(shí)際操作中,只能填一張?jiān)鲋刀愵A(yù)繳申報(bào)表。那是不是簡(jiǎn)易和一般計(jì)稅項(xiàng)目是填到一起?但是填一起,計(jì)稅的預(yù)征率不一樣。一個(gè)是3%一個(gè)是2%
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2021-03-10
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無(wú)票申報(bào),因?yàn)闆]有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補(bǔ)開? 如果補(bǔ)開,增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè),本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)啊?
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2021-09-14
老師,你好,請(qǐng)問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06