
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
申報(bào)增值稅時,是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
老師,請問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
增值稅一般納稅人減免稅申報(bào)需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人)、增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這三個表即可是吧?
增值稅納稅申報(bào)表中當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額為0,銷項(xiàng)稅額的本年累計(jì)數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。


左衛(wèi)杰12057574 追問
2023-10-09 11:44
郭老師 解答
2023-10-09 11:45