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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-01 08:47

您好
填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
如果本期不抵扣的話 附表四跟減免稅明細(xì)表 本期實(shí)際抵免  主表23欄不填數(shù)字

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:13

老師減稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個(gè)

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:14

代碼我記不得 您選擇金稅盤服務(wù)費(fèi)那個(gè)選項(xiàng) 下拉應(yīng)該有

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:14

是財(cái)稅2012 15號(hào)還是2004  167號(hào)

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:15

有兩個(gè)

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:16

可以選財(cái)稅2012 15號(hào) 就好了

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:19

老師本期不抵減還需要填增值稅減免稅申報(bào)表嗎

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:22

本期不抵減也要填增值稅減免稅申報(bào)表 實(shí)際抵免的那欄不填數(shù)字

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:30

附表四的第3欄不讓填,本期不抵減,期末余額是0,我填上280也自動(dòng)沒有了

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:32

您可以把表格截圖看看么

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:40

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:40

老師你看看,那個(gè)區(qū)域都是灰色

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:41

我直接申報(bào)顯示增值稅免稅項(xiàng)目未備案

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:41

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 09:41

不讓申報(bào)

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:44

本期抵減額不抵減的時(shí)候 是不需要填的啊  你期末余額是有280的啊 截圖上面  
主表23欄也不要填

A000@清雅@ 追問

2019-08-01 10:26

之前是網(wǎng)頁版的申報(bào)不成功,在客戶端申報(bào)成功了,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,就是銷項(xiàng)金額,稅額,進(jìn)項(xiàng)金額,稅額,本期繳納上期應(yīng)納稅額
2018-01-03 16:34:47
你好,直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你能提供一下,申報(bào)表表一的界面嗎
2019-06-19 10:59:57
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