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公司通過紅十字會(huì)公益捐贈(zèng)一批物資,稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)收入,然后填表,這部分收入做免稅收入。而公司捐贈(zèng)的物資的成本價(jià)和取得公益機(jī)構(gòu)的票據(jù)貨物的價(jià)值有差額。請(qǐng)問這相關(guān)分錄怎么做?涉及進(jìn)項(xiàng)稅額,和進(jìn)銷差額。
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2020-03-20
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù),這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分,抄不來的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來算的嗎
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2017-04-20
老師,我是小白,這個(gè)增值稅申報(bào)表是又改了嗎,我是一般納稅人,這個(gè)我要選第一個(gè)還是第二個(gè)啊
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2020-07-14
老師好,問你個(gè)問題,18年賬上的利潤總額是三十幾萬,但是報(bào)上去的匯算清繳利潤總額是兩萬多,匯算清繳是按的兩萬多的去做的,收入和賬上的差了幾萬,匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來報(bào)的報(bào)表,這個(gè)18年的賬上的利潤總額怎么辦,我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的,畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤總額差很多,搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08
,出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)要退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
9月分的發(fā)票不能作廢了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請(qǐng)問9月的賬務(wù)處理需要做嗎?分錄怎么寫?增值稅申報(bào)表填寫哪一欄呢
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2019-10-08
老師,您好我是個(gè)手機(jī)經(jīng)營的個(gè)體戶,沒有領(lǐng)金稅盤沒開普票,只是每月去稅務(wù)局代開(電信業(yè)務(wù)代辦費(fèi))的專票,我增值稅申報(bào)表就把稅務(wù)局代開的專票數(shù)進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了?我沒有員工只有我一個(gè)人,不發(fā)工資,個(gè)稅扣繳端這邊怎么申報(bào)?麻煩老師了
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2019-11-28
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月,收到款項(xiàng)是8月如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-10-18
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表中畫線的數(shù)字是怎么算的?
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2020-03-06
老師 增值稅申報(bào)表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來的 根據(jù)什么算出來的 還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
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2019-08-12
1美元對(duì)人民幣6.8896,如果我的出口FOB價(jià)為58084美元,那么我報(bào)增值稅申報(bào)表中的出口免稅收入是多少?如何算?
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2019-10-31
老師,我們是小規(guī)模,但是被強(qiáng)制為一般納稅人,但是我們一直沒有去變更,然后我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表一直顯示的是小規(guī)模,專票和普票我們?cè)摪匆话慵{稅人處理還是按小規(guī)模處理?
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2021-12-13
增值稅申報(bào)表四,稅控盤維護(hù)費(fèi)期末余額,是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致?
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2020-07-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報(bào)表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào),以前年度有申報(bào)過,期間中斷撤銷過出口退備案一年多)
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2021-01-14
一般納稅人,這月發(fā)生的無票收入,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行
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2020-07-18
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的謝謝
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2023-12-21
老師 3月份可以作廢1月份已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表嗎(重新勾選抵扣并申報(bào))一般納稅人按月申報(bào)?
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2020-02-17
金稅盤每年收取的服務(wù)費(fèi)330可以全額抵稅嗎?開的是普通電子發(fā)票,電子普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證了直接在增值稅申報(bào)表上填列
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2017-04-17
我們是今年5月17日變?yōu)橐话慵{稅人了,但是再5月17日之前開過幾張稅率為3%的銷售貨物的發(fā)票,當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_票軟件無法作廢月頭開的發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在5月份又有3%的稅率發(fā)票 又有13%的稅率發(fā)票,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表如何填寫?現(xiàn)在因?yàn)闊o法再系統(tǒng)上申報(bào)了,無法自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表,要去前臺(tái)填列,可是專管員又叫我把這個(gè)稅率的差價(jià)給補(bǔ)上填到未開票收入里面,請(qǐng)問如何處理
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2019-06-17
請(qǐng)教一下出口退稅的,增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
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2019-10-25