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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-25 22:46

因為應納稅額為正數(shù),意味著你的內(nèi)銷銷項大于可以抵扣的進項了,需要向稅務局交稅

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相關(guān)問題討論
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2020-02-27 16:30:39
您好,是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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