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老師您好!我司是個體工商戶 1月-3月收入7500,增值稅申報享受了增值稅減免。第一季度個人經營所得申報表里的收入總額是否為 不含稅收入+增值稅納稅申報表里已減免的增值稅?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。

