
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點(diǎn)的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
答: 你好,當(dāng)月無銷售收入,增值稅減免稅申報明細(xì)表填0
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元全部作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費(fèi)申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細(xì)?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師外貿(mào)企業(yè) 增值稅申報 銷售情況明細(xì) 不開票 ,增值稅減免稅申報明細(xì)表 ,附表四 稅額抵減情況表 不用填
答: 那這個有出口報關(guān)嗎,沒有這個不填寫,


薯?xiàng)l12919966 追問
2022-02-08 15:10
meizi老師 解答
2022-02-08 15:11
薯?xiàng)l12919966 追問
2022-02-08 15:14
薯?xiàng)l12919966 追問
2022-02-08 15:16
meizi老師 解答
2022-02-08 15:16
薯?xiàng)l12919966 追問
2022-02-08 15:25
meizi老師 解答
2022-02-08 15:26