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“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運(yùn)輸工具和機(jī)器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅。在貨物向海關(guān)報(bào)關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費(fèi)稅退稅額之和的3倍?!?請(qǐng)問,這個(gè)同期是否指的是上一年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)的時(shí)間?
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2025-02-25
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說(shuō)的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
如果這個(gè)月做單證收齊申報(bào),國(guó)稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個(gè)月再做嗎?
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2014-09-30
請(qǐng)教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報(bào)退呢?
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2020-07-30
老師你好,我這個(gè)月一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯(cuò)了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報(bào),審核通過后,退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒辦法在勾選重新申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事呢?
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2022-10-19
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說(shuō)首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說(shuō)這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問差額15萬(wàn)怎么去掉啊
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2019-06-22
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請(qǐng)退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)表填的是表二的26行,退稅了做了未退稅的轉(zhuǎn)成本了,那要沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-04-06
老師,請(qǐng)問外貿(mào)退稅申報(bào)系統(tǒng)從新安裝出現(xiàn)這個(gè)情況,怎么處理
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2018-12-03
沒有進(jìn)出口權(quán)的廠家委托我們報(bào)關(guān)出口,我們只針國(guó)外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費(fèi)(海運(yùn)費(fèi)等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國(guó)外客戶自己談的,請(qǐng)問以我們名義報(bào)關(guān)出口,1、將來(lái)申請(qǐng)退稅是我們名義還是廠家名義申請(qǐng)退稅?這個(gè)退稅款是打給誰(shuí)?2、我們報(bào)收入是報(bào)哪部分 (代收的服務(wù)費(fèi))嗎?3、這個(gè)代理報(bào)關(guān)出口可以嗎?不退稅可以嗎?
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2023-09-19
#提問#生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅軟件中,在哪個(gè)模塊如何操作用負(fù)數(shù)沖減前期已出口退稅額?
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2020-01-13
老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
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2019-08-08
老師你好,過來(lái)客戶發(fā)過來(lái)一批配件,讓我們放在成品的盒子里再出口,外貿(mào)企業(yè),出口申報(bào)的時(shí)候成品跟配件分開申報(bào)明細(xì),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款通知書的配件可以申請(qǐng)退稅嗎
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2024-06-26
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒開始申請(qǐng)退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國(guó)外的客戶的,對(duì)吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒收到國(guó)外客戶的貨款
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2019-06-12
進(jìn)出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),貨物先出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后開進(jìn)來(lái)的,對(duì)于退稅有影響嗎
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2018-10-09
老師,請(qǐng)問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請(qǐng)問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
外貿(mào)公司在電子稅務(wù)局上,便捷退稅其他業(yè)務(wù)有個(gè)提示:出口報(bào)關(guān)單未申報(bào)數(shù)據(jù),但是這筆退稅已經(jīng)申報(bào)并收到退稅款了,有問題的嗎
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2020-05-09