出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)表填的是表二的26行,退稅了做了未退稅的轉(zhuǎn)成本了,那要沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
故意的帽子
于2019-04-06 19:45 發(fā)布 ??847次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-06 20:27
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就會(huì)減少你的留抵增值稅。
對(duì)于出口業(yè)務(wù),如果采購的進(jìn)項(xiàng)稅稅率是13%,退稅率10%,就會(huì)存在3%的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目
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不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就會(huì)減少你的留抵增值稅。
對(duì)于出口業(yè)務(wù),如果采購的進(jìn)項(xiàng)稅稅率是13%,退稅率10%,就會(huì)存在3%的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目
2019-04-06 20:27:33

如果當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)就不可能退稅啊,可以申請(qǐng)申報(bào)表作廢重新填寫申報(bào)
2018-12-12 10:14:05

你好!
不用填寫的
2019-01-14 18:28:49

只是認(rèn)證了 表二沒有填 表示未抵扣 可以下期填列 可以退稅
2018-10-30 20:32:21

需要的
26-28
還有35欄這個(gè)的
2021-07-19 19:16:04
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