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本月是進項大于銷項,而且這個是外建項目在異地有預繳稅款,預交那塊是借,應交稅費-應交增值稅(已交稅金);應交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
年末 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
稅控盤維護費 以前月份錯記入到應交稅費-減免稅款(本應記入應交稅費-應交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯的憑證,做正確的。
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2020-01-07
月31日,將“應交稅費---應交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費---未交增值稅”賬戶。 咋寫會計分錄啊
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2021-11-23
請問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小微企業(yè),季9萬內(nèi)免增值稅,之前一直沒超過,現(xiàn)在7,8,9,應交稅費 - 應交增值稅 - 應交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應該做什么會計分錄
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2017-10-08
一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應交稅費-預交增值稅 應交稅費-預交所得稅 應交稅費-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計提稅費: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅??抵減本地應交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
銷項大于進項轉(zhuǎn)出時直接:借:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
本月交本月增值稅 應交稅費-應交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應交稅費-未交增值稅
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2017-09-11
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計提是吧?直接借應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
老師,我1月支付了所得稅 ,3月收到就退回,收到退回我做了分錄是:借:銀行存款 正數(shù) ,借:應交稅費-應交所得稅 (紅字)負數(shù) 可是我的報表關聯(lián)不了,這是怎么回事,,,,想問一下稅是不是不能反分錄的,還是說只有:應交增值稅下面10個才不可以
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2020-04-14
請教老師:在什么情況下,要做借:應交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目月末能有余額嗎?有余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師,小規(guī)模勞務公司,應交稅費明細是應交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應該繳交的增值稅,從“應交稅費-應交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
請問老師,實際工作中如果有銷項發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中,是不是這樣做呢?借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅呢?
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點出入,賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報的時候自動讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細應交稅金上是89529.22,跟89530.28就是差了1.06,應交稅金未交增值稅明細結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28,這個明細是對的。現(xiàn)在1.06在應交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平,2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應交稅金上。,未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
假設當月(科目2221.01.02)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000,(科目2221.01.01)進項稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅,下月初交稅時把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25