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年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
稅控盤維護(hù)費(fèi) 以前月份錯(cuò)記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯(cuò)的憑證,做正確的。
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2020-01-07
月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”賬戶。 咋寫會(huì)計(jì)分錄啊
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2021-11-23
請(qǐng)問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小微企業(yè),季9萬內(nèi)免增值稅,之前一直沒超過,現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-08
一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
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2024-08-21
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
老師,我1月支付了所得稅 ,3月收到就退回,收到退回我做了分錄是:借:銀行存款 正數(shù) ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (紅字)負(fù)數(shù) 可是我的報(bào)表關(guān)聯(lián)不了,這是怎么回事,,,,想問一下稅是不是不能反分錄的,還是說只有:應(yīng)交增值稅下面10個(gè)才不可以
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2020-04-14
請(qǐng)教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目月末能有余額嗎?有余額什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計(jì)稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
請(qǐng)問老師,實(shí)際工作中如果有銷項(xiàng)發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中,是不是這樣做呢?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點(diǎn)出入,賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個(gè)相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細(xì)應(yīng)交稅金上是89529.22,跟89530.28就是差了1.06,應(yīng)交稅金未交增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28,這個(gè)明細(xì)是對(duì)的。現(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平,2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。,未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項(xiàng)稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個(gè)已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月初交稅時(shí)把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個(gè)科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25
老師,之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款, 但我錯(cuò)記為借 應(yīng)交所得稅,我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09