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1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
購入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時(shí),不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
挖機(jī)個(gè)體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費(fèi)用—社保,還是營業(yè)外收入?
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2020-04-07
法人,股東往公戶里存了錢,那如果用這部分錢買了財(cái)務(wù)軟件,是做借:銀行存款 貸:實(shí)收資本——XX,借:管理費(fèi)用——軟件 貸:銀行存款,對么?
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2020-01-15
請問老師,新公司銀行賬戶沒進(jìn)過款,但股東個(gè)人前期支付了房租,辦公用品,差旅,招待費(fèi),工資等,這些支付能算作實(shí)收資本嗎?后可以用于報(bào)銷費(fèi)用嗎?分錄可以是借:現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金。?
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2019-11-07
老師,員工購商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款,貸營業(yè)外收入嗎?還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無償贈(zèng)送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
老師請問一下,銀行工賬手續(xù)費(fèi),是不是借,管理費(fèi)用 辦工費(fèi) 貸 銀行存款 利息收入借借紅字 貸銀行存款
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2021-05-12
請問籌建期間的利息收入怎么分錄 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用~利息收入(紅字),是這樣嗎
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2020-03-20
我們公司有7個(gè)人在買社保,但是外賬公司一直幫我們做3個(gè)人的社保,她的分錄是借:管理費(fèi)用2486.25元 現(xiàn)金3525.72元.其他應(yīng)收收款(個(gè)人社保費(fèi))1039.47元 貸:銀行存款7051.44元 外賬公司這樣做是對的嗎
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2018-10-25
老師你好!我上個(gè)月的社保是按全部金額支付的,這個(gè)月又退了減免的部分回來,支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),6000、其它應(yīng)收款一社保,2000貸:銀行存款,8000;這個(gè)月退了企業(yè)部分3000,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師!
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2020-04-14
小規(guī)模免征增值稅,一個(gè)季度開了11800元的發(fā)票,賬務(wù)處理是?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人普票免征增值稅分錄怎么做?銷項(xiàng)怎么處理
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2023-03-01
老師好,請問法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對方也全額開發(fā)票來了,這個(gè)費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01