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送心意

肖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 11:23

你好!如果有7個(gè)人購(gòu)買設(shè)備,外賬也要做7個(gè)人的社保分錄,不然容易被查,分錄科目是對(duì)的,金額要和你們的基數(shù)核定。

玲玲 追問

2018-10-25 11:25

我想不明白為啥會(huì)有現(xiàn)金出現(xiàn),5月份到現(xiàn)在一直都是這樣,計(jì)提工資也是做了3個(gè)人的,都不是按照購(gòu)買社保的人數(shù)去計(jì)提的

肖老師 解答

2018-10-25 11:32

現(xiàn)金是不是平你們公司其他賬的,工資也要做7個(gè)人,社保由稅務(wù)局征收后,工資與社保數(shù)據(jù)是要一致的。

玲玲 追問

2018-10-26 11:15

我問了外賬公司,她之前做的是七個(gè)人社保只申報(bào)了三個(gè)人個(gè)稅,所以她只做了3個(gè)人的社保和工資,我這個(gè)月要不要按實(shí)際的來(lái)做呢,要是跟著外賬公司一直這樣做下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

肖老師 解答

2018-10-26 11:50

你的內(nèi)賬沒什么影響,外賬要改成實(shí)際的。

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你好,社保支出單位部分一般通過(guò)計(jì)提,記入應(yīng)付職工薪酬科目。所以,交社保時(shí),單位部分一般借應(yīng)付職工薪酬-職工社保
2018-09-09 21:20:48
借:其他應(yīng)收款-社保 貸:管理費(fèi)用-社保
2019-05-10 10:43:34
直接沖銷上月的憑證,再按正確的金額入賬處理。
2018-10-26 16:37:23
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
可以這樣賬務(wù)處理,其他應(yīng)收款-社保費(fèi),個(gè)人部分,在發(fā)放工資的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款-社保費(fèi)就可以啦
2018-04-27 16:24:11
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