我們公司有7個(gè)人在買社保,但是外賬公司一直幫我們做3個(gè)人的社保,她的分錄是借:管理費(fèi)用2486.25元 現(xiàn)金3525.72元.其他應(yīng)收收款(個(gè)人社保費(fèi))1039.47元 貸:銀行存款7051.44元 外賬公司這樣做是對(duì)的嗎
玲玲
于2018-10-25 11:15 發(fā)布 ??829次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-25 11:23
你好!如果有7個(gè)人購(gòu)買設(shè)備,外賬也要做7個(gè)人的社保分錄,不然容易被查,分錄科目是對(duì)的,金額要和你們的基數(shù)核定。
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你好,社保支出單位部分一般通過(guò)計(jì)提,記入應(yīng)付職工薪酬科目。所以,交社保時(shí),單位部分一般借應(yīng)付職工薪酬-職工社保
2018-09-09 21:20:48

借:其他應(yīng)收款-社保 貸:管理費(fèi)用-社保
2019-05-10 10:43:34

直接沖銷上月的憑證,再按正確的金額入賬處理。
2018-10-26 16:37:23

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30

可以這樣賬務(wù)處理,其他應(yīng)收款-社保費(fèi),個(gè)人部分,在發(fā)放工資的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款-社保費(fèi)就可以啦
2018-04-27 16:24:11
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