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老師,請教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
某倉庫為增值稅一般納稅人,2020年3月提供倉儲服務(wù)取得不含稅銷售額80萬,購入電動(dòng)叉車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為0.39萬元,該倉庫選擇適用簡易征收辦法,適用的征收率為 3%,則該倉庫本月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。 A.4.8 B.4.41 C.2.4 D.2.01
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2022-04-12
老師您好,請教下,行政單位,其他應(yīng)收款,長期無法收回的賬務(wù)處理方式,以及其他應(yīng)付款,長期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
老師請問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
請教下 公司企業(yè),不是個(gè)體戶,是不是沒有核對征收的說法?
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2024-12-02
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào),應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤,利潤表中的凈利潤如何處理?
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2020-03-09
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
行政部門58同城的招聘推廣費(fèi)是不是應(yīng)該走管理費(fèi)用~招聘費(fèi)?但是管理費(fèi)用里沒有招聘會(huì),走辦公費(fèi)可以嗎?
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2018-04-10
收到購買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
小規(guī)模納稅人免增值稅記到營業(yè)外收入里,在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得?
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2020-05-22
老師請問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個(gè)項(xiàng)目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12