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借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:營業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款,只有減免稅款,可我提交是顯示該科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),請問怎么回事
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2016-09-07
老師,昨天我在學(xué)堂問老師那個稅控盤1050是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款1050,貸:營業(yè)外收入,今天您這用的是沖管理費(fèi)用
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2016-08-11
老師:稅控盤維護(hù)費(fèi)用現(xiàn)金支付了330元,會計分錄:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 第2步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入。 這樣對不對?
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2016-05-23
第一次接觸財政撥款,收到款項時,借:銀行存款 20 貸:專項應(yīng)付款 20支出時:借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)/其他 20 貸:銀行存款/現(xiàn)金 20項目完成驗收后,借:專項應(yīng)付款 20 貸:營業(yè)外收入 20 賬務(wù)處理這么做對嗎?要求單獨(dú)核算,??顚S檬窃趺大w現(xiàn)呢?單獨(dú)列輔助賬嗎?
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2018-04-11
老師我把金稅盤和維護(hù)費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證了 是應(yīng)該先轉(zhuǎn)出 然后正常做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個月沒有銷項稅 這個也是可以留抵的么 還是等有銷項稅了再填寫表(四)
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權(quán)人撤銷而轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款時,應(yīng)按所轉(zhuǎn)銷的應(yīng)付賬款賬面余額計入(  )。(2018年) A.資本公積 B.營業(yè)外收入 C.其他應(yīng)付款 D.管理費(fèi)用
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2020-04-27
對于無法查明原因的現(xiàn)金短缺,企業(yè)在進(jìn)行會計處理時,可能涉及的科目有______A管理費(fèi)用B其他應(yīng)收款C待處理財產(chǎn)損益D營業(yè)外支出
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2016-09-20
請問老師,稅控盤維護(hù)費(fèi)用,付款時候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,怎么做抵減增值稅的分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入?
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2020-07-31
老師好 請問老師 我們公司是小規(guī)模 ,出納6月購買了稅控設(shè)備480 做賬分錄 借:管理費(fèi)用 480 貸 銀行存款480 然后沒有業(yè)務(wù) 7月申報的時候我就只填寫了480,是不是在7月不用做賬務(wù)處理 ? 2.如果6月有業(yè)務(wù)發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借:應(yīng)交增值稅 480 貸 :營業(yè)外收入 480
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2019-08-23
季報的利潤表 營業(yè)收入41266 管理費(fèi)用 42155 財務(wù)費(fèi)用 31.58 營業(yè)凈利潤 -920.09 營業(yè)外收入1237.99 利潤總額是317.9 在報企業(yè)所得稅時候 應(yīng)該怎么填怎么報
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務(wù)費(fèi)票,11月我可以先把票做進(jìn)帳里面,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時候。賬上再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(稅金減免),貸:營業(yè)外收入,這樣可以嗎?還是發(fā)票當(dāng)月入賬當(dāng)月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款,發(fā)生的費(fèi)用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2.發(fā)生的差旅費(fèi)、員工工資、空調(diào)折舊費(fèi),借:管理費(fèi)用-費(fèi)用發(fā)支出-差旅費(fèi) /工資/ 貸:銀行存款 (空調(diào)區(qū)分不開做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)) 同時:借:專項應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 可又糾結(jié)是不是用遞延收益
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2018-07-18
為什么購買稅控盤的分錄是這樣:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。貸方可以是營業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
一張進(jìn)項發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認(rèn)證發(fā)票我是3月份去認(rèn)證的,我想在這個3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉儲費(fèi),還有一點(diǎn)是這個發(fā)票的金額多,實(shí)際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進(jìn)項稅2173.58,實(shí)際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費(fèi)用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費(fèi)用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費(fèi)用,繳納額為0。老師,我這個用不用做會計分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費(fèi)用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購買稅控設(shè)備,月末會計賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費(fèi)用) 請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
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2020-06-21
關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)可以抵稅: 繳納服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,收到票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵免 貸:管理費(fèi)用 如果是小規(guī)模,月底銷售額不夠45w 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營業(yè)外收入,那稅控服務(wù)費(fèi)抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
老師,我們買礦泉水,公司買水果,很多東西都記入管理費(fèi)用了,但是只能拿到收據(jù),她們沒有正式發(fā)票。是不是這個不能做外帳
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2016-01-11
取得稅控盤發(fā)票和稅控盤服務(wù)費(fèi)票據(jù)時,專票和普票的會計分錄一樣嗎?抵扣時是計入營業(yè)外收入還是直接沖減管理費(fèi)用?
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2019-02-28
老師好,問一下,申請專利發(fā)生的費(fèi)用是記到管理費(fèi)用嗎?另外,收到發(fā)票時候如果是專票的話,認(rèn)證前、認(rèn)證后各怎么做分錄???
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2019-07-10