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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-09-07 16:20

這個到時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

李老師 解答

2016-09-07 16:19

這個科目借方了 本來就是負數(shù)的

李老師 解答

2016-09-07 16:21

就放在那邊的

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目 是沖減管理費用
2017-04-11 22:03:46
你好,按第一種處理的
2017-09-26 17:16:16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2017-04-11 10:22:21
您好 一般納稅人抵減時,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:管理費用   小規(guī)模納稅人,抵減時,   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   貸:管理費用
2017-01-25 09:56:19
你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-04-22 13:16:37
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