
老師好 請問老師 我們公司是小規(guī)模 ,出納6月購買了稅控設備480 做賬分錄借:管理費用 480 貸 銀行存款480然后沒有業(yè)務 7月申報的時候我就只填寫了480,是不是在7月不用做賬務處理 ?2.如果6月有業(yè)務發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借:應交增值稅 480 貸 :營業(yè)外收入 480
答: 借:應交增值稅 480 借 :管理費用 -480
購買的稅控設備遞減增值稅分錄是借 應交稅費 貸營業(yè)外收入 還是 借 應交稅費 貸管理費用呢
答: 您好 借:應交稅費 貸 管理費用 。這是22號文件最新規(guī)定的處理方法。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關于購買稅控設備,正常分錄是: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 減免時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:管理費用,但是如果是貸方營業(yè)外收入呢?這個營業(yè)外收入會不會增加企業(yè)所得稅?
答: 您好 營業(yè)外收入是需要交所得稅的,但是就這筆業(yè)務來說, 購入時: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減稅金時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 管理費用和營業(yè)外收入相抵后無需交所得稅。沒有增加企業(yè)所得稅


小伊素果 追問
2019-08-23 13:33
maize老師 解答
2019-08-23 13:38